ПЕРСПЕКТИВЫ 2014 ГОДА В ИЗМЕНЕНИЯХ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.
Лектор: Доброскок Ирина Николаевна, независимый налоговый консультант, практика консультаций по бух.учету и налогообложению - 18 лет, опыт проведения авторских семинаров-практикумов - 15 лет.
Дата проведения: 22 января 2014 г.
Регистрация: 10:30-11:00; Перерыв: 13-00-13-30 (4,5 часа) Место проведения: г. Харьков, ул. Пушкинская, 53-Б, учебный класс НПП"Информвнешсервис” (ст. м."Пушкинская", "Арх. Бекетова", вход в арку Фарм.Университета). Стоимость участия: - 390,00 грн. для 2 и более участников - 360 грн. Вас ждут положительные эмоции и приятные сюрпризы! В стоимость включены обед, раздаточный материал, канцелярские принадлежности. Количество мест ограничено (до 24 участников)! Регистрация - ОБЯЗАТЕЛЬНА
Программа семинара-практикума: 1. Налог на прибыль: - Влияние термина налоговый период в НКУ на формирование доходов и расходов в годовой отчетности. Расчет авансовых взносов налога на прибыль на 2014 год. - Механизм зачета авансовых взносов по налогу на дивиденды при заполнении годовой декларации по прибыли. - Нормы Налогового кодекса по возвратной финансовой помощи после 1 января 2014 года. - Отражение расходов по операциям со связанными лицами в годовой декларации. Обычные цены в Ш разделе НКУ. - Анализ налоговых последствий ликвидации РРО после отмены регистрации. - Командировочные расходы в налоговом учете в 2013 году: подтверждение расходов по электронным билетам, туристический сбор в гостинице для командированного работника, суточные, страховка. - Амортизация нематериальных активов после 1 января 2014 года. - Уплата авансовых платежей и предоставление декларации субъектами программной продукции.
2. Трансфертное ценообразование в подзаконных документах. Будущее обычных цен в Налоговом кодексе. Налогообложение неконтролируемых операций (налоговый кредит при импорте товара и налоговые обязательства при дешевых продажах, бесплатных передачах).
3. Налог на добавленную стоимость. - Налоговая накладная после внесения изменений в Налоговый кодекс. - Исправление ошибок в приложениях к Декларации по НДС. Оптимальные варианты подачи Уточняющего расчета. - Особенности заполнения Приложения Д7 при расчете доли облагаемых НДС операций. - Поставка программной продукции в операциях с резидентами и нерезидентами: как правильно применить льготу по НДС. Последствия для поставщиков и получателей (ОНК № 536). - Как корректно оформить документы при изменении номенклатуры. - Возврат предоплаты от неплательщика НДС и уменьшение налоговых обязательств - история вопроса и анализ последних разъяснений. - Решение проблемы нарушения порядка регистрации НН в Едином реестре после 1 января 2014 года. - Отмена формальных запретов на регистрацию в качестве плательщика НДС.
4. НДФЛ и ЕСВ. - Годовой перерасчет НДФЛ в подробностях и уточнениях. - Отмена штрафных санкций при самостоятельном исправлении ошибок в форме 1-ДФ. - Применение обычных цен для расчета НДФЛ после 1 сентября 2013 года (скидки к обычной цене, натуральный коэффициент при дарении). - Разъяснения Миндоходов по перечню денежных и неденежных выплат, на которые не начисляется ЕСВ. - Предоставление денежных займов работникам. Налогообложение в случае списания задолженности по займам.
5. Единый налог – перспективы 2014 года в изменениях Налогового кодекса.
6. Наличное обращение. Применение РРО. - Наличные админштрафы в фискальной трактовке. - Регистрация, перерегистрация и отмена регистрации РРО по новым правилам.
7. Субъектам ВЭД. - Обязательная продажа валюты. Уточнения и ужесточения в постановлениях Нацбанка. - Зачет встречных однородных требований в ВЭД-операциях.
8. Экологический налог и водный сбор по итогам 2013 года с учетом последних изменений.
9. Форма 20-ОПП после 1 января 2014 года.
Лектор отвечает на возникающие вопросы по тематике практикума в процессе изложения материала!
Для каждого участника семинара - сюрприз от нашей организации!
Для регистрации и получения полной информации о практикуме обращайтесь по телефонам: