ПЕРСПЕКТИВЫ
2014 ГОДА В ИЗМЕНЕНИЯХ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.
Лектор: Доброскок Ирина
Николаевна, независимый налоговый консультант, практика консультаций по
бух.учету и налогообложению - 18 лет, опыт проведения авторских
семинаров-практикумов - 15 лет.
Дата проведения: 11 декабря 2013 г.
Регистрация: 10:30-11:00;
Перерыв: 13-00-13-30 (4,5 часа) Место проведения: г. Харьков, ул. Пушкинская, 53-Б, учебный
класс НПП"Информвнешсервис” (ст. м."Пушкинская", "Арх.
Бекетова", вход в арку Фарм.Университета). Стоимость участия:
- 390,00 грн. для 2 и более участников - 360 грн. Вас ждут
положительные эмоции и приятные сюрпризы! В стоимость
включены обед, раздаточный материал, канцелярские принадлежности. Количество мест
ограничено (до 24 участников)! Регистрация -
ОБЯЗАТЕЛЬНА
Программа
семинара-практикума: 1. Налог на
прибыль: - Влияние термина налоговый период в НКУ на
формирование доходов и расходов в годовой
отчетности. Расчет авансовых взносов
налога на прибыль на 2014 год. - Механизм зачета авансовых взносов по налогу
на дивиденды при заполнении годовой декларации по
прибыли. - Нормы
Налогового кодекса по возвратной финансовой помощи после 1 января 2014 года. - Отражение расходов по операциям со связанными
лицами в годовой декларации. Обычные цены
в Ш разделе НКУ. - Анализ налоговых последствий ликвидации РРО
после отмены регистрации. - Командировочные расходы в налоговом учете в
2013 году: подтверждение расходов по электронным
билетам, туристический сбор в гостинице для командированного
работника, суточные, страховка. - Амортизация нематериальных активов после 1
января 2014 года. - Уплата авансовых платежей и предоставление
декларации субъектами программной продукции.
2. Трансфертное
ценообразование в подзаконных документах. Будущее обычных цен в Налоговом
кодексе. Налогообложение
неконтролируемых операций (налоговый кредит при импорте товара и налоговые
обязательства при дешевых продажах, бесплатных передачах).
3. Налог на добавленную стоимость. - Налоговая накладная после внесения изменений в
Налоговый кодекс. - Исправление ошибок в
приложениях к Декларации по НДС. Оптимальные варианты подачи Уточняющего
расчета. - Особенности заполнения Приложения Д7 при
расчете доли облагаемых НДС операций. - Поставка программной продукции в операциях с
резидентами и нерезидентами: как
правильно применить льготу по НДС.
Последствия для поставщиков и получателей
(ОНК № 536). - Как корректно оформить документы при
изменении номенклатуры. - Возврат предоплаты от неплательщика НДС и
уменьшение налоговых обязательств - история
вопроса и анализ последних разъяснений. - Решение проблемы нарушения порядка регистрации НН в Едином реестре после 1 января 2014 года. - Отмена формальных запретов на регистрацию в
качестве плательщика НДС.
4. НДФЛ и ЕСВ. - Годовой перерасчет НДФЛ в подробностях и
уточнениях. - Отмена штрафных санкций при самостоятельном
исправлении ошибок в форме 1-ДФ. - Применение обычных цен для расчета НДФЛ после
1 сентября 2013 года (скидки к обычной цене,
натуральный коэффициент при дарении). - Разъяснения Миндоходов по перечню денежных и
неденежных выплат, на которые не начисляется
ЕСВ. - Предоставление денежных займов работникам.
Налогообложение в случае списания задолженности по
займам.
5. Единый налог –
перспективы 2014 года в изменениях Налогового кодекса.
6. Наличное
обращение. Применение РРО. - Наличные админштрафы в
фискальной трактовке. - Регистрация, перерегистрация и отмена
регистрации РРО по новым правилам.
7. Субъектам ВЭД. - Обязательная продажа
валюты. Уточнения и ужесточения в
постановлениях Нацбанка. - Зачет встречных однородных требований в
ВЭД-операциях.
8. Экологический
налог и водный сбор по итогам 2013 года с учетом последних
изменений.
9. Форма 20-ОПП
после 1 января 2014 года.
Лектор отвечает на
возникающие вопросы по тематике практикума в процессе
изложения материала!
Для каждого участника семинара - сюрприз от нашей организации!
Для регистрации и получения полной информации о практикуме обращайтесь по телефонам: